問(wèn)題已解決

老師好,請(qǐng)問(wèn)事業(yè)單位2019年新政府會(huì)計(jì)制度銜接時(shí),有一筆 非財(cái)政補(bǔ)助非專項(xiàng)資金預(yù)付的 其他應(yīng)收款 98000元沒(méi)做調(diào)減賬務(wù)處理,現(xiàn)在這筆 其他應(yīng)收款 98000元 單位決定要按費(fèi)用報(bào)銷,那這筆款怎樣做賬呢?再問(wèn)老師,如果向這樣的款項(xiàng)單位不做費(fèi)用報(bào)銷,款項(xiàng)也無(wú)法收回,單位要做損失處理時(shí)應(yīng)該怎樣做賬呢?

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:2019 10/25 15:23
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你這里現(xiàn)在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的處理是 借,壞賬損失 貸,其他應(yīng)收款 新政府準(zhǔn)則的債權(quán)收不回是做壞賬處理的
2019 10/25 15:43
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