問題已解決
領導月發(fā)工資1萬,扣回原單位2000元(由原單位發(fā)),扣社保及公積金2000元,實發(fā)6000元,當時按8000元計提的管理費用,應該按1萬元計提管理費用掛其他應付款\領導,現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)這個問題,我如下做行嗎,補提費用掛往來?扣回領導工資末計提費用未掛往來現(xiàn)補提?借,管理費用\職工工資2000元,貸,其他應付款\領導2000元,行嗎?求老師詳細回答?
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原單位發(fā)的話,直接做到原單位工資就可以,你們不需要做了
相當于兩處工資
2019 11/02 18:23
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2019 11/02 18:27
應為工資表上體現(xiàn)扣回原單位工資了,且17年及18年扣回原單位現(xiàn)在全部補發(fā)了,我不計提的話跟工資表不附呀?
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2019 11/02 18:28
不掛往來的話?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 11/02 18:29
對方支付,你不能做費用了
按八千計提就可以
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