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#提問#當(dāng)期只紅沖了一張6%稅率的增值稅專用發(fā)票,銷售額 銷項稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報表附表一怎么填呀
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您好,如果還有其他的6%的正數(shù)銷售額,減去負(fù)數(shù)后的金額填寫,如果還是負(fù)數(shù),按負(fù)數(shù)填寫,如果填寫不上去,就需要到稅務(wù)局進(jìn)行非正常申報處理了。
2019 11/03 18:08
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#提問#當(dāng)期只紅沖了一張6%稅率的增值稅專用發(fā)票,銷售額 銷項稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報表附表一怎么填呀
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