問題已解決

請問收到進(jìn)項稅發(fā)票時,直接認(rèn)證抵扣的話,還用再從 應(yīng)交稅費 待認(rèn)證進(jìn)項稅額和應(yīng)交稅費 待抵扣進(jìn)項稅額科目走一下程序嗎?還是直接計入應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額 ?謝謝!

84784958| 提問時間:2019 11/05 15:47
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小妍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
您好!直接計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 (進(jìn)項稅額)就可以了。
2019 11/05 15:47
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