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為什么本月的發(fā)票不做費用呢?不是要拿到發(fā)票才能做費用嗎?

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84784970| 提问时间:2019 11/13 10:41
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好 你看下題目寫的是12月已經(jīng)預(yù)提了費用 1月做支付 所以現(xiàn)在就直接做的借應(yīng)付賬款貸銀行存款
2019 11/13 10:52
84784970
2019 11/13 10:54
老師,預(yù)提的時候也可以做費用嗎?發(fā)票是1月份開出的呢
meizi老師
2019 11/13 10:55
你好 是的 你預(yù)提了12月的費用 12月就做了費用 你現(xiàn)在收到發(fā)票就沖預(yù)提費用 做支付就了
84784970
2019 11/13 11:16
老師,這個是只針對燃?xì)赓M、電費預(yù)付的才可以先做費用,下月收到發(fā)票后直接沖減嗎?還是所有預(yù)收的也可以先做費用,下月收到發(fā)票后再沖減?
meizi老師
2019 11/13 11:19
你好 看實際情況 一般為了滿足權(quán)責(zé)發(fā)生制的話 最好是在當(dāng)期暫估費用做當(dāng)期 影響當(dāng)期損益 和報表的。 避免你報表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確 最好是暫估當(dāng)期費用 不是全部的預(yù)收都暫估費用的 。
84784970
2019 11/13 11:27
老師,不太明白
meizi老師
2019 11/13 11:34
就是說比如你實際12月發(fā)生了10元的費用 你沒有發(fā)票 你就在12月暫估12月的費用 借管理費用 貸其他應(yīng)付款 1月沖 收到發(fā)票沖 借 借管理費用負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù) 然后做一筆 借管理費用貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀行存款
84784970
2019 11/13 11:39
那收到的發(fā)票和上月暫估的金額一致,是不是可以直接借:其他應(yīng)付款 貸銀行賬款?
meizi老師
2019 11/13 11:40
你好 你得先沖或者你能確保費用發(fā)票次月收到 可以把發(fā)票直接附憑證后面 做一筆借:其他應(yīng)付款 貸銀行賬
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