問題已解決
老師:我剛看到那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)好像是計(jì)入了收入支出里面,這個(gè)要怎么辦?
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你好,同學(xué)。
借 固定資產(chǎn)
貸 以前年度損益調(diào)整
借 以前年度損益調(diào)整
貸 未分配利潤(rùn)
2019 11/13 11:16
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2019 11/13 11:20
但是在12年以前還有一部分前期費(fèi)用計(jì)入了其他應(yīng)收款,我要怎么記?
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陳詩晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 11/13 11:20
你這其他應(yīng)收款不是應(yīng)該收的這個(gè)支出 嗎
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2019 11/13 11:23
是的,是不是把這個(gè)其他應(yīng)收款也沖減掉?
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陳詩晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 11/13 11:26
如果也是要計(jì)固定資產(chǎn),你才需要沖掉的哈
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2019 11/13 11:57
好的,非常謝謝老師!
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陳詩晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 11/13 12:00
不客氣,祝你工作愉快。
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