問題已解決
期初建賬的時候少盤了庫存現(xiàn)金300多,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了。該如何賬務(wù)處理
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你好 那你期初平嗎 ?
2019 11/16 14:05
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2019 11/16 14:06
因為沒有人交接,負債是對的
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2019 11/16 14:06
所有者權(quán)益,股東是沒有投資款的
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2019 11/16 14:07
相當于當時是用資產(chǎn)減去負債后就得了所有者權(quán)益
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 11/16 14:09
你是才建賬嗎 那可以重填寫期初 不然有的軟件改不了期初金額
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2019 11/16 14:10
已經(jīng)建了幾個月了
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2019 11/16 14:10
期初改不了了
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2019 11/16 14:13
那你就一個增加一個現(xiàn)金科目賬不平
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2019 11/16 14:19
那這個一直就掛在賬面上?
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2019 11/16 14:22
借庫存現(xiàn)金貸賬不平?
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 11/16 14:27
所以這個你單純一個現(xiàn)金科目你做上去你這樣賬不平,如果你才開始建帳沒有兩個月,你可以重新再建一下。
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