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8月底開始報社保局交社保費,在8月份計提社保費,在9月份也計提社保費,實際是8月份在原來單位己交,無需計提,9月份直接在銀行扣費,變?yōu)槎嘤嬏岫€月社保費,現(xiàn)在做10月份帳,如何做科目沖銷,麻煩老師告知
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你之前咋做的,做借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬么,沖掉這個就可以,借管理費用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)
2019 11/17 15:34
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8月底開始報社保局交社保費,在8月份計提社保費,在9月份也計提社保費,實際是8月份在原來單位己交,無需計提,9月份直接在銀行扣費,變?yōu)槎嘤嬏岫€月社保費,現(xiàn)在做10月份帳,如何做科目沖銷,麻煩老師告知
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