問題已解決
老師,我是項目部的會計,土石方工程,這個月我買了15萬的柴油,錢我付給能源公司了,貨我也用了。能源公司說要12月份才給我開專票。那我11的帳是做:借:工程施工-合同成本-機(jī)械使用費20萬,貸:應(yīng)付帳款-能源公司20萬。對嗎?
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這種暫估也可以 但是要盡快取得發(fā)票 發(fā)票來了調(diào)整稅金和工程施工
2019 11/29 09:59
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2019 11/29 10:08
哦!老師,剛才做錯了,錢我付了,只是專票沒來。應(yīng)該做:工程施工-合同成本-機(jī)械使用費 20萬,貸:銀行存款20萬。不能做應(yīng)付里了對吧!
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2019 11/29 10:37
老師,如果12份專票來了,我這么沖減工程施工,和調(diào)整稅金呢?謝謝老師,能幫我把分錄全部寫出來嗎?
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軼塵老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 11/29 10:39
借:工程施工(紅字) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)
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2019 11/29 10:51
老師,我柴油做在機(jī)械使用費里可以嗎?麻煩老師再幫我看一下,我整的分錄對嗎?
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軼塵老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 11/29 11:08
第一個和第三個可以合在一起
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2019 11/29 11:09
你的意思是:票沒來先把稅做進(jìn)去
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軼塵老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 11/29 11:12
是的 做待抵扣進(jìn)項
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