如果業(yè)務(wù)招待費(fèi)是專(zhuān)票 怎么做賬 借:管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 (2)借:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) ---應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) (3)借:管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)最后是這筆分錄 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出平賬 進(jìn)項(xiàng)稅也平賬 老師這樣做對(duì)吧
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可以直接這樣寫(xiě)分錄
借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
貸:銀行存款
然后勾選平臺(tái)做勾選不抵扣操作就好了
2019 11/29 16:43
84785040
2019 11/29 16:54
如果老師我這樣做賬可以嗎 先進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅 然后由進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目 然后由進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目再轉(zhuǎn)入成本 這樣算錯(cuò)嗎老師
bamboo老師
2019 11/29 17:01
不錯(cuò) 就是沒(méi)必要這么復(fù)雜
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