問(wèn)題已解決

老師,您好!請(qǐng)問(wèn)下,建筑工程服務(wù)公司,增值稅和附加稅已經(jīng)在項(xiàng)目地預(yù)繳完成。在申報(bào)當(dāng)期增值稅未交為0,但是申報(bào)附加稅時(shí)會(huì)自動(dòng)帶出計(jì)稅依據(jù)的增值稅,這種情況怎樣申報(bào)呢? 是否將預(yù)繳的附加稅填在已交稅額里呢?如果這樣就會(huì)出現(xiàn)未交附加稅是負(fù)數(shù)。

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:2019 12/01 11:30
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你如果本期沒(méi)有繳納的增值稅,你就不會(huì)有附加稅,你看一下計(jì)稅依據(jù)是否有金額
2019 12/01 11:32
84785003
2019 12/01 11:50
就是附加稅計(jì)稅依據(jù)有金額,而且不能改。增值稅數(shù)據(jù)和附加稅數(shù)據(jù)在切圖上,麻煩老師解答下這種情況該怎樣處理。謝謝老師!
陳詩(shī)晗老師
2019 12/01 11:57
你是否有代開(kāi)的沒(méi)有填寫(xiě)進(jìn)去 你這附加稅和前面不對(duì)應(yīng) 是否有免抵稅額和消費(fèi)稅
84785003
2019 12/01 12:00
沒(méi)有代開(kāi),全是工程項(xiàng)目服務(wù),且這些附加稅在項(xiàng)目地全部繳納了。因預(yù)交增值稅時(shí)就繳納了附加稅。
84785003
2019 12/01 12:06
以下圖片就預(yù)交稅款完稅憑證,上面有附加稅和增值稅。老師,這種情況,是不是將預(yù)交的附加稅填在本期已交繳納行列里面呢?
陳詩(shī)晗老師
2019 12/01 12:07
你附加稅后面有一個(gè)已繳,你在那一列填寫(xiě)你繳納的就是了
84785003
2019 12/01 12:08
這樣填的話,本期應(yīng)補(bǔ)應(yīng)退稅費(fèi)就是負(fù)數(shù)。
84785003
2019 12/01 12:11
謝謝老師。
陳詩(shī)晗老師
2019 12/01 12:44
負(fù)數(shù),可以去申請(qǐng)退的,你正常申報(bào)就可以了
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