問題已解決

我們公司是9月申請(qǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,9月10月都沒做賬零申報(bào),11月公司開始有銷售結(jié)束籌建期,但9 10月的費(fèi)用可以在11月的賬里作為開辦費(fèi)嗎?

84784998| 提問時(shí)間:2019 12/02 10:06
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
可以是可以。但是個(gè)人建議還是從9月份開具做賬比較清晰,這樣能分清籌建期和經(jīng)營(yíng)期。
2019 12/02 10:09
84784998
2019 12/02 10:23
我做賬是分開做的,主要我才來,之前他們報(bào)稅是零申報(bào),我這邊就把之前賬務(wù)累在11月進(jìn)行申報(bào)。
84784998
2019 12/02 10:23
這樣應(yīng)該沒問題吧?
張艷老師
2019 12/02 10:26
這樣處理是沒有問題的。
84784998
2019 12/02 10:47
老師,買的煙酒用于招待,已開具發(fā)票,年底匯算是不是不用單獨(dú)納稅調(diào)增的,按照規(guī)定比例扣除就可以了,是嗎?
張艷老師
2019 12/02 10:49
只要屬于招待費(fèi),就一定會(huì)涉及到納稅調(diào)增的問題。
84784998
2019 12/02 11:27
我的意思是煙酒不是全額納稅調(diào)增嘛
張艷老師
2019 12/02 12:12
不是的,按招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生額的60%與當(dāng)年?duì)I業(yè)額的千分之五孰低做稅前扣除,超過部分要做納稅調(diào)增了。
84784998
2019 12/02 13:05
還請(qǐng)教老師一個(gè)問題,籌建期廠房裝修直接計(jì)入開辦費(fèi)還是在建工程?還有固定資產(chǎn)500萬以下我們一次扣除,分錄如何填寫,還需要制作固定資產(chǎn)卡片嗎?
張艷老師
2019 12/03 09:25
1、籌建期廠房裝修費(fèi)建議計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用--裝修費(fèi)科目核算,以后按不低于三年進(jìn)行攤銷。 2、固定資產(chǎn)500萬元以下一次性抵扣是所得稅政策,會(huì)計(jì)上仍然要按固定資產(chǎn)核算,按月計(jì)提折舊,需要制作固定資產(chǎn)卡片的。 非常抱歉,昨天單位事情太忙了,一直沒有給您回復(fù)。
84784998
2019 12/03 09:41
謝謝老師,因?yàn)槟俏矣龅浇獯鹱钤敿?xì)的老師,所以多請(qǐng)教您幾個(gè)問題,打擾老師了
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