問題已解決

老師,我公司申報(bào)做賬,,繳納社保的時(shí)候做的分錄是借管理費(fèi)用貸銀行存款,發(fā)放工資的時(shí)候個(gè)人扣除的五險(xiǎn)沒有單獨(dú)扣出來,有沒有問題呢

84784965| 提問時(shí)間:2019 12/09 09:33
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
你好 有問題 需要體現(xiàn)個(gè)人的社保的 不能個(gè)人部分也全部進(jìn)入費(fèi)用里面
2019 12/09 09:34
84784965
2019 12/09 09:35
那怎么辦呢,主要是因?yàn)楣臼羌易迤髽I(yè),員工都是親戚,所以公司承擔(dān)了所有社保
meizi老師
2019 12/09 09:38
你好 個(gè)人部分走營業(yè)外支出 公司部分計(jì)入費(fèi)用
84784965
2019 12/09 09:39
賬是之前會(huì)計(jì)做的,我現(xiàn)在改也不太好,要不要等匯算清繳的時(shí)候剔除來呢,還是我從現(xiàn)在做賬改過來,以前的等匯算清繳呢
meizi老師
2019 12/09 09:41
你好 匯算剔除出來處理
84784965
2019 12/09 09:42
那反正還有2個(gè)月了,就按以前的那樣做了,等明年申報(bào)1月份的時(shí)候再按正常把個(gè)人部分單獨(dú)計(jì)算可以嗎老師
meizi老師
2019 12/09 09:45
你好 到時(shí)匯算你需要踢出來 。 而且你申報(bào)應(yīng)該是按你賬上來的。 你賬上不改 你申報(bào)到時(shí)就不一致了
84784965
2019 12/09 09:48
那我怎么辦呢?還是在申報(bào)12月份的時(shí)候把從1到12月個(gè)人部分走營業(yè)外支出,還是怎么弄?
meizi老師
2019 12/09 09:52
你好先修改你的賬上 然后在去匯算踢出來
84784965
2019 12/09 09:53
具體怎么修改呢,麻煩了老師,第一次遇到這種情況
meizi老師
2019 12/09 09:55
你好 把你1-12月每個(gè)月的營業(yè)外支出金額是多少 你查清楚 一起做一筆 借營業(yè)外支出-個(gè)人社保 借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 這樣來調(diào)整過來就行了
84784965
2019 12/09 09:57
哦,1-12月營業(yè)外支出是指1-12月個(gè)人承擔(dān)社保部分是嗎?那老師正常做的話個(gè)人承擔(dān)社保部分掛什么一二級科目呢
meizi老師
2019 12/09 09:59
你好 是的 掛營業(yè)外支出-個(gè)人社保
84784965
2019 12/09 10:01
不是的老師,我說的是正常做賬時(shí)候,個(gè)人承擔(dān)的部分,不是掛其他應(yīng)付款嗎
meizi老師
2019 12/09 10:01
你好 是的 掛其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款
84784965
2019 12/09 10:06
正常掛其他應(yīng)收款好像,二級科目是什么呢,老師你看一下繳納社保分錄是借管理費(fèi)用-社保,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,發(fā)放工資的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款,貸銀行存款,老師這樣對嗎
meizi老師
2019 12/09 10:08
你好 借其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 正常的是 借管理費(fèi)用-單位社保貸應(yīng)付職工薪酬-單位社保 繳納:借應(yīng)付職工薪酬-單位社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸銀行存款
84784965
2019 12/09 10:09
我要跟工資在一起做分錄,老師,我那樣做可以嗎
meizi老師
2019 12/09 10:10
你好 發(fā)放工資做 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 銀行存款 正常是這樣來做
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~