問題已解決
老師我們公司2019.10申報時簡易計稅項目存在分包并取得了分包開給我們的發(fā)票,2019.10申報時沒填分包扣除的表,導(dǎo)致2019.10簡易計稅項目沒有扣除增值稅,我現(xiàn)在打算更正申報,但是我2019.11也申報扣款了,我更正時2019.11的申報表還需要更正嗎,如果要更正如何更正
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需要更正 也就是一次性更正兩個月的 需要去稅務(wù)局大廳做更正申報
2019 12/09 17:19
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2019 12/09 17:24
老師你能和我說下具體要填哪些地方嗎,簡易計稅項目分包發(fā)票價稅合計是82450,不含稅金額是80048.54,稅額是2401.46,2019.10和11月申報表如何更正
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軼塵老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 12/09 17:42
10月份申報表分包抵扣的金額填寫附表三,之后十一月份的申報表按照10月份正確的數(shù)字順延下來填寫
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2019 12/10 09:03
那老師11月是順延10月的數(shù)據(jù)那我2019.11的報表是不是不用更改了,如果要更改應(yīng)該更改哪里
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軼塵老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 12/10 09:06
按照正確的數(shù)字順延 也就是你十月份改完之后的數(shù)字 如果有帶到下一期的 就要在11月份反映
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