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補上年度的收入301000,相對應的補交增值稅18060,會計分錄各怎么做

84785041| 提問時間:2019 12/10 10:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 借;應收賬款等科目,貸;以前年度損益調(diào)整 ——主營業(yè)務收入301000,應交稅費——應交增值稅(銷項稅額 )18060 借;應交稅費——應交增值稅(銷項稅額 )18060,貸;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)18060 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)18060, 貸;應交稅費-未交增值稅18060 借;應交稅費-未交增值稅18060 , 貸;銀行存款18060
2019 12/10 10:05
84785041
2019 12/10 10:08
那我應收賬款掛什么科目
84785041
2019 12/10 10:09
以前年度損益調(diào)整不是在借方嗎
84785041
2019 12/10 10:10
那我應收賬款就掛著,不沖掉嗎
鄒老師
2019 12/10 10:13
你好,這個款項有收到嗎? 因為是補做收入,所以以前年度損益調(diào)整是計入貸方,而不是借方的
84785041
2019 12/10 10:14
不是,這個是國稅說我們收入少,我們補收入
84785041
2019 12/10 10:16
然后去國稅補交了
鄒老師
2019 12/10 10:22
你好,那這個收入款項是你單位之前已經(jīng)預收了嗎?
84785041
2019 12/10 10:27
你好,這是已經(jīng)收了但沒報收入
鄒老師
2019 12/10 10:27
你好,那就是補做 收入分錄就是了 借;預收賬款,貸;以前年度損益調(diào)整 ——主營業(yè)務收入301000,應交稅費——應交增值稅(銷項稅額 )18060 借;應交稅費——應交增值稅(銷項稅額 )18060,貸;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)18060 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)18060, 貸;應交稅費-未交增值稅18060 借;應交稅費-未交增值稅18060 , 貸;銀行存款18060
84785041
2019 12/10 10:56
那我相對應的城建稅什么的怎么做,感覺做不平啊
84785041
2019 12/10 10:57
還有感覺應該是借庫存現(xiàn)金,貸以前年度
鄒老師
2019 12/10 11:02
你好,這個款項是通過現(xiàn)金收回的嗎? 城建稅這樣做分錄 借;以前年度損益調(diào)整, 貸;應交稅費——附加稅 借;應交稅費——附加稅 , 貸;銀行存款
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