你好,是銷項稅額—進(jìn)項稅額—抵減的稅額之后的金額計算 附加稅
84785007 2019 12/10 16:24
我上月有留底的抵減稅,這個需要減去嗎?
84785007 2019 12/10 16:24
我上個月沒有稅款,所以沒有使用抵減的稅額
鄒老師 2019 12/10 16:24
你好,上月有留底的抵減稅是需要減去的
84785007 2019 12/10 16:37
老師,這個加計抵減的數(shù),在主表里哪能看到?
鄒老師 2019 12/10 16:40
你好,加計抵減體現(xiàn)在進(jìn)項稅額欄次
84785007 2019 12/10 16:47
加計的稅額是當(dāng)月做分錄嗎?怎么做?
鄒老師 2019 12/10 16:52
你好,是的
借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸;其他收益
84785007 2019 12/11 09:02
老師,我的用友軟件里沒有其他收益這個科目,用營業(yè)外收入-減免稅可以嗎?
鄒老師 2019 12/11 09:02
你好,沒有這個科目你可以新增這個科目的
84785007 2019 12/11 09:07
老師,如果沒有科目,在科目增加,那報表怎么增加?
鄒老師 2019 12/11 09:08
你好,報表里面需要在利潤表增加其他收益一欄
比如你可以在利潤總額之前增加這一欄
84785007 2019 12/11 09:17
其他收益還需要明細(xì)科目嗎?
鄒老師 2019 12/11 09:18
你好,其他收益可以根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況設(shè)置明細(xì)科目核算的