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5月份多計提了制造費用-電費,也結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在如何調(diào)減
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速問速答你好, 直接紅沖了多余的就可以了
2019 12/12 08:43
84784991
2019 12/12 09:01
會計分錄怎么做?比如計提時借:制造費用-電費 貸:其他應(yīng)付款,紅字如何做?
樸老師
2019 12/12 09:06
借制造費用-電費 負(fù)數(shù)貸:其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)
84784991
2019 12/12 09:14
當(dāng)月計提電費時已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,現(xiàn)在借制造費用-電費 負(fù)數(shù)貸:其他應(yīng)付款負(fù)數(shù),是否也要紅字結(jié)轉(zhuǎn)呢?
樸老師
2019 12/12 09:18
是的,也要紅字結(jié)轉(zhuǎn)的哦
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