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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)留抵稅額,分錄要怎么寫啊
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速問速答你好
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2019 12/13 10:58
84784985
2019 12/13 11:03
我這樣做可以么?借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸進(jìn)項(xiàng)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-留抵稅額 貸 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784985
2019 12/13 11:04
我們公司暫時還沒有進(jìn)項(xiàng)的情況下
鄒老師
2019 12/13 11:10
你好,是暫時沒有銷項(xiàng)吧,沒有銷項(xiàng)這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
84784985
2019 12/13 11:14
意思是不需要用到留抵稅額這個科目是么?
鄒老師
2019 12/13 11:17
你好,不需要用到留抵稅額這個科目,增值稅留抵這樣做分錄的
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
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