問題已解決
老師,2017年12月(核定征收期)取得的專票34萬被稅局查出,認定為虛開發(fā)票,被罰款21萬,稅款已繳納,賬務該怎樣處理呢?
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你好,同學。你這種情況,首先你這是不是虛開,自己心里要有底,然后你這種,既然認定是虛開,那么肯定是有問題的。
找關系,請客,來解決。
2019 12/15 10:12
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84785029 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2019 12/15 10:27
稅局那邊已經(jīng)解決了啊,我現(xiàn)在問的是賬務上該怎樣處理?
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陳詩晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 12/15 10:30
罰款計入營業(yè)外支出處理就可以了。
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2019 12/15 10:37
虛開發(fā)票時的入賬分錄:
借:成本 34萬
貸:其它應付款 34萬
怎樣平賬?
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陳詩晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 12/15 10:44
你這個不作調(diào)整,你這只是稅法上不認可的成本。
你是在納稅時調(diào)增,你沒有調(diào)增納稅處理。
這個成本是不做分錄調(diào)整的。
你如果其他應付款也沒有付,這根本就不是你的真實成本,
借 成本 -34
貸 其他應付款 -34萬
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