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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人,假如我收到貨款20000 借:銀行存款 20000 貸:預(yù)收賬款 20000 開(kāi)出普票 借:預(yù)收賬款20000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417.48 應(yīng)交稅費(fèi)---582.48 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 請(qǐng)問(wèn)老師,這樣做對(duì)嗎,成本填多少比較合適,
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速問(wèn)速答是的,是這樣賬務(wù)處理的,成本就是你購(gòu)入這個(gè)商品的購(gòu)買(mǎi)價(jià)
2019 12/17 15:18
84785024
2019 12/17 15:21
成本那里不是填收到的貨款數(shù)額是嗎,因?yàn)樨浛畈皇且淮涡允盏降?,不好算他的成本,那要怎么?/div>
辜老師
2019 12/17 15:23
不是的,這個(gè)是填采購(gòu)成本的
84785024
2019 12/17 15:24
那就是如果成本19000,那就是填19000是嗎
辜老師
2019 12/17 15:25
是的,那就按這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785024
2019 12/17 15:29
那請(qǐng)問(wèn)老師,如果購(gòu)買(mǎi)一批庫(kù)存商品
先支付貨款
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
收到貨
借:庫(kù)存商品--暫估
貸:預(yù)付賬款
收到發(fā)票:
借:庫(kù)存商品
應(yīng)交稅金-----
貸:
這個(gè)對(duì)嗎,收到發(fā)票應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
辜老師
2019 12/17 15:31
支付貨款
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
收到貨
借:庫(kù)存商品
貸:暫估應(yīng)付款
收到發(fā)票,借:庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)
貸:暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù)
借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款
84785024
2019 12/17 15:33
那沒(méi)有做暫估入賬,有沒(méi)有影響,
辜老師
2019 12/17 15:38
沒(méi)有暫估,你實(shí)際庫(kù)存和賬面就對(duì)不到的
84785024
2019 12/17 15:43
那請(qǐng)問(wèn)老師,支付貨款20000這里的暫估入賬也是20000嗎
84785024
2019 12/17 16:03
還有就是,收到普通發(fā)票金額是62萬(wàn),但是只支付了40 萬(wàn),這個(gè)怎么做賬
辜老師
2019 12/17 16:10
借:庫(kù)存商品 62 貸:銀行存款 40,應(yīng)付賬款 22
84785024
2019 12/17 16:40
是之前付了40萬(wàn),后面收到發(fā)票62萬(wàn),
辜老師
2019 12/17 16:42
之前付款的,借:預(yù)付賬款 40 貸:銀行存款 40
收到普通發(fā)票金額是62萬(wàn),借:庫(kù)存商品 62 貸:預(yù)付賬款 40,應(yīng)付賬款 22
84785024
2019 12/17 16:46
那先開(kāi)了發(fā)票但是沒(méi)收到款
辜老師
2019 12/17 16:48
你是采購(gòu)貨物吧,是還有22沒(méi)有支付吧
84785024
2019 12/17 16:50
不是不是,就是別人在我們這買(mǎi)了東西,先給他們開(kāi)了票。但是還沒(méi)有收到款
辜老師
2019 12/17 16:55
那就是確認(rèn)應(yīng)收賬款,借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅
84785024
2019 12/17 18:04
那老師,收到62萬(wàn)發(fā)票,錢(qián)付了40萬(wàn),但是貨物已經(jīng)全部到了,怎么做賬
辜老師
2019 12/18 08:44
付款的,借:預(yù)付賬款 40 貸:銀行存款 40
收到普通發(fā)票金額是62萬(wàn),借:庫(kù)存商品 62 貸:預(yù)付賬款 40,應(yīng)付賬款 22
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