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老師,進(jìn)項稅額大于銷項稅額,做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄時,轉(zhuǎn)出未交增值稅時寫負(fù)數(shù)嗎?
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借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019 12/18 21:41
84784947
2019 12/18 21:42
老師,進(jìn)項稅額大于銷項稅額,做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄時,轉(zhuǎn)出未交增值稅時寫負(fù)數(shù)嗎?
bamboo老師
2019 12/18 21:42
就我上面這樣寫分錄就好了啊
84784947
2019 12/18 21:43
金額寫負(fù)數(shù)嗎
bamboo老師
2019 12/18 21:43
金額不寫負(fù)數(shù) 如果寫負(fù)數(shù)的話 我會注明
84784947
2019 12/18 21:44
問題是,進(jìn)項稅額大于銷項稅額
bamboo老師
2019 12/18 21:44
那我上面分錄已經(jīng)體現(xiàn)了啊
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