問題已解決

老師,你好。公司繳納的半年物業(yè)費(fèi)10881元,一次性計入管理費(fèi)用,還是分?jǐn)傊撩吭拢?/p>

84785028| 提問時間:2019 12/20 15:11
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
這個金額不大,可以一次性計入費(fèi)用的
2019 12/20 15:12
84785028
2019 12/20 15:18
借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 10265.09 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 625.91 貸:銀行存款 10881
84785028
2019 12/20 15:18
這樣可以嗎
辜老師
2019 12/20 15:19
可以的,可以這樣賬務(wù)處理的
84785028
2019 12/20 15:21
公司購買的電腦主機(jī)927元,會計分錄怎么寫呢?
辜老師
2019 12/20 15:22
計入管理費(fèi)用—辦公費(fèi)
84785028
2019 12/20 15:30
還有個問題,麻煩老師一下,公司員工加班午餐費(fèi)用計入哪個科目
辜老師
2019 12/20 15:31
這個可以計入管理費(fèi)用—福利費(fèi)
84785028
2019 12/20 15:33
謝謝
辜老師
2019 12/20 15:34
好的,客氣,幫到你就好
84785028
2019 12/20 15:35
嗯啊
辜老師
2019 12/20 15:36
好的,謝謝,麻煩關(guān)閉并給予評價,要不然我會顯示問題還在的
84785028
2019 12/20 15:36
物業(yè)費(fèi)10881元是跨年的,也是可以一次性計入管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)的哈?
辜老師
2019 12/20 15:37
跨年的,最好按月分?jǐn)?/div>
84785028
2019 12/20 15:39
2019年10月份付的物業(yè)費(fèi),收到發(fā)票。物業(yè)費(fèi)期間2019年11月27日—2020年5月26日。賬務(wù)處理怎么做呢?
84785028
2019 12/20 15:47
老師,還在嗎
辜老師
2019 12/20 15:48
付款的時候,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后每月分?jǐn)?,借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
84785028
2019 12/20 15:54
收到發(fā)票了,也要先計入預(yù)付賬款?
84785028
2019 12/20 15:57
84785028
2019 12/20 15:57
麻煩您看一下,這樣可以嗎?
84785028
2019 12/20 16:04
老師,幫忙看下,會計分錄正確嗎
辜老師
2019 12/20 16:12
是的,是這樣賬務(wù)處理的
84785028
2019 12/20 16:12
好嘞
辜老師
2019 12/20 16:17
好的,客氣,幫到你就好
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