問題已解決

老師,請問福利費計提多了,匯算清繳的時候怎么提出來?在哪里填寫?是這樣的,我們每月先按工資薪金總額的14%計提,有福利費支出就沖計提,最后發(fā)生的福利費沒達到計提的數(shù),但是賬上已經(jīng)按計提的數(shù)出了費用了

84785024| 提問時間:2019 12/20 16:29
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 可以年末的時候把多計提的紅字沖銷 匯算清繳的時候填表《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》納稅調(diào)增
2019 12/20 16:31
84785024
2019 12/20 16:35
好的。請問《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》里的工資薪金支出項目怎么取數(shù)?
bamboo老師
2019 12/20 16:37
(1)第1列“賬載金額”:填報納稅人會計核算計入成本費用的職工工資、獎金、津貼和補貼金額。 (2)第2列“實際發(fā)生額”:分析填報納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會計科目借方發(fā)生額(實際發(fā)放的工資薪金)。 (3)第5列“稅收金額”:填報納稅人按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的金額,按照第1列和第2列分析填報。 (4)第6列“納稅調(diào)整金額”:填報第1-5列金額。
84785024
2019 12/20 16:42
那福利費的14%是以哪個為基數(shù)核算呢?
bamboo老師
2019 12/20 16:43
是按照已經(jīng)發(fā)放的工資為基數(shù)
84785024
2019 12/20 16:55
第一項帳載金額具體是哪個科目的取數(shù)?借貸方?
bamboo老師
2019 12/20 17:14
第一項帳載金額具體填貸方數(shù)
84785024
2019 12/20 17:24
哪個科目的貸方
bamboo老師
2019 12/20 17:27
應(yīng)付職工薪酬科目啊
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