問題已解決
請問老師貨物已到,款項也已付,發(fā)票下月才到,本月和下月的分錄怎么做呢?謝謝
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您好
本月
借:庫存商品 不含可抵扣進項稅額
貸:應(yīng)付賬款-暫估
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
下月
借:應(yīng)付賬款-暫估
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸:應(yīng)付賬款
2019 12/26 16:10
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84785033 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2019 12/26 16:20
老師您好,因為是工程物資,能不能這樣操作呢?
本月:借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
下月: 借:工程施工-材料費
借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸:應(yīng)付賬款
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bamboo老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 12/26 16:22
您這個月收到了 按理應(yīng)該先暫估入賬的
如果是工程物資 那您這樣寫也可以
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84785033 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2019 12/26 16:26
好的 謝謝老師
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bamboo老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 12/26 16:27
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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