問題已解決
老師,你好我們是建安公司,我們公司要買一臺(tái)挖掘機(jī),11月份付了首付款,我掛了應(yīng)付賬款,從12月份起每個(gè)月都要從公司賬戶打貸款過(guò)去,一共要打10個(gè)月,打完10個(gè)月后給我們開發(fā)票,也就是說(shuō)2020年8月才會(huì)給我們開票呢,我們要不要現(xiàn)在把挖掘機(jī)入賬呢,具體怎么入呢,每個(gè)月還的貸款掛什么科目呢
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你沒收到發(fā)票怎么做應(yīng)付呢
2019 12/30 09:22
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2019 12/30 09:23
那首付我應(yīng)該掛什么科目呢
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 12/30 09:27
都做成預(yù)付款就可以了
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2019 12/30 09:30
付首付時(shí):
借預(yù)付賬款
貸銀行存款
每個(gè)月付的貸款:
借預(yù)付賬款
貸銀行存款
這樣對(duì)嗎?11月份付的首付,2020年8月開的是專票,那固定資產(chǎn)啥時(shí)候入賬,分錄怎么做呢?啥時(shí)候折舊呢
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 12/30 09:33
你的分錄對(duì),等你收到發(fā)票的時(shí)候做借固定資產(chǎn)借進(jìn)項(xiàng)貸預(yù)付賬款,從你收到發(fā)票的次月開始折舊
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2019 12/30 09:34
折舊是要等收到發(fā)票的次月開始折舊嗎?不是從開始用的第二個(gè)月是嗎
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 12/30 09:40
要按發(fā)票做賬,不是你的使用日期
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2019 12/30 09:42
好的,老師,怎么區(qū)分預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款呢
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2019 12/30 09:49
沒收到發(fā)票先付的就是預(yù)付,收到發(fā)票后付款的就是應(yīng)付
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2019 12/30 10:06
不可以用應(yīng)付賬款的借方代表沒有收到發(fā)票嗎
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 12/30 10:20
如果是同一個(gè)客戶或者供應(yīng)商就可以用
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2019 12/30 10:39
老師,預(yù)付賬款的科目編碼是多少呢
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2019 12/30 10:47
預(yù)付賬款的科目代碼1123
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