問題已解決
采用”預交增值稅“科目核算的施工企業(yè),預交30萬,銷項-進項=-20萬,從實際預交稅款到月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做會計分錄?需要做”轉(zhuǎn)出多交增值稅“的相應分錄嗎?如何確認”轉(zhuǎn)出多交增值稅“的金額?如果銷項比進項大20萬,完整會計分錄怎么的做?
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速問速答如果是負數(shù),借,應交稅費~未交增值稅20
貸,應交稅費~未交增值稅20
正數(shù)
借,應交稅費~轉(zhuǎn)出未交增值稅20
貸,應交稅費~未交增值稅
2019 12/30 16:42
84785024
2019 12/30 18:09
轉(zhuǎn)出未交增值稅跟預交稅費沒有關(guān)系是吧?
陳詩晗老師
2019 12/30 18:27
沒有直接關(guān)系,同學
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