問題已解決
老師。你好,這個(gè)題目,第一問。如果旅游團(tuán)隊(duì)是個(gè)人名義的組織的,一般納稅人旅游公司可以開具專票給個(gè)人嗎?
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速問速答不可以給個(gè)人開專票的
2020 01/01 21:00
郭老師
2020 01/01 21:08
是的
對,開13的
銷售方的稅率不變
郭老師
2020 01/01 21:18
有的
所有的收入,只要不是免稅和0稅率的,都有銷項(xiàng)
郭老師
2020 01/01 21:27
沒有簡易備案的,一般計(jì)稅選擇第一個(gè)
郭老師
2020 01/01 21:35
他們是差額計(jì)稅的
收入減成本的差額交增值稅
郭老師
2020 01/01 21:49
是的,可以抵扣的
郭老師
2020 01/02 10:02
一樣,也是做成本的
只要是你接游客的不管團(tuán)還是個(gè)人,都是成本
郭老師
2020 01/02 10:11
你說這個(gè)接待團(tuán)是分包出去的吧。
郭老師
2020 01/02 10:11
如果是分包出去的,可以抵扣。
郭老師
2020 01/02 10:24
就是旅游公司外包給接待團(tuán)。
84784950
2020 01/01 21:04
老師 如果個(gè)人來一般納稅人企業(yè)【生產(chǎn)行業(yè)】購買商品。也是不能開專票嗎? 是不是只能開普票呢? 那開具個(gè)人的普票是不是13%?
84784950
2020 01/01 21:17
老師。如圖題目。如果乙公司為個(gè)人。那旅游公司是不是只能開具普票,而且稅率是6%。 分錄為 借 銀行存款 318000,貸 主營業(yè)務(wù)收入 318000 就可以了是嗎。沒有貸方 銷項(xiàng)稅額 了吧。
84784950
2020 01/01 21:22
那是銷項(xiàng)的 是 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)18000 還是 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅 18000
84784950
2020 01/01 21:31
老師。如題,旅游公司支付給旅游團(tuán)254400, 旅游團(tuán)不是普票給旅游公司嗎。 為什么旅游公司 做賬 經(jīng)過 借方 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額底減)14400而不是經(jīng)過 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)14400。
84784950
2020 01/01 21:40
那到時(shí)候旅游團(tuán)開來的專票,我也是正常的認(rèn)證抵扣嗎? 只是說 這個(gè)這個(gè)旅游公司是差額征稅, 做的借方是 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額低減) 而不是做 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
84784950
2020 01/02 09:58
老師,如果接待團(tuán)開的是普票呢。 旅游公司這個(gè)成本會(huì)計(jì)分錄又該怎么做賬?
84784950
2020 01/02 10:09
這個(gè)成本 不是支付給 接待團(tuán)的費(fèi)用嗎? 如果接待團(tuán)開專票來,當(dāng)期正常認(rèn)證抵扣轉(zhuǎn)正 借 主營業(yè)務(wù)成本 24000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額低減) 14400 貸 銀行存款 25400 這樣是沒錯(cuò)的。 可是接待團(tuán)開的是 普票,旅游公司就不能認(rèn)證抵扣了,那旅游公司成本會(huì)計(jì)分錄又該怎么做呢?
84784950
2020 01/02 10:19
這個(gè)題目我理解是 乙公司去旅游公司報(bào)名旅游,而旅游公司 他們又讓接待團(tuán)帶 乙公司去景點(diǎn)旅游。
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