問題已解決
發(fā)票是2019年年末收到的 但是款項(xiàng)還沒支付 大概在2020年一月份支付 目前還沒有做2019年12月份的賬 我應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄呢
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速問速答您好,根據(jù)發(fā)票做借成本/費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付款。
2020 01/02 23:03
84784962
2020 01/02 23:09
那1月份付款的話 做一月份的賬是不是 就 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 匯算清繳不用調(diào)是吧
洛洛老師
2020 01/02 23:11
您好,是的,付款就那樣做可以,發(fā)票已經(jīng)到了匯算清繳不用調(diào)增。
84784962
2020 01/02 23:18
老師,再為您一個問題 就是2019年的快遞費(fèi) 一直沒支付 打算2020年也就是今年1月份支付 發(fā)票也是今天也就是1月份開出來的 這個怎么做分錄才能算到2019年的費(fèi)用里 2019年12月份的賬還沒做
洛洛老師
2020 01/02 23:21
您好,款沒付發(fā)票沒開出應(yīng)該做到2020年,你實(shí)在要做到2019年只能預(yù)提借管理費(fèi)用快遞費(fèi)貸應(yīng)付暫估款。
84784962
2020 01/02 23:28
這樣的話 1月份做賬的時候把這筆分錄沖了 重新做一個完整的 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅金 貸:銀行存款 對嗎
洛洛老師
2020 01/03 07:30
您好,你的理解是對的。
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