問題已解決
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后,拿留底稅額沖減,怎么做分錄
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你這塊兒不需要分錄處理啊,因?yàn)槟銠C(jī)箱所有轉(zhuǎn)出之后,你的余額是在未交增值稅留抵稅額就自動(dòng)的抵扣你的應(yīng)交稅費(fèi)啊。
借應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)~留底稅額
2020 01/08 23:11
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84785004 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2020 01/08 23:19
(1)那這樣申報(bào)的時(shí)候需要再申報(bào)表里體現(xiàn)嗎?
(2)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出涉及到跨年了,當(dāng)時(shí)做轉(zhuǎn)出時(shí),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),那主營(yíng)業(yè)務(wù)成本調(diào)整時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)需要借:待處理財(cái)產(chǎn)損益嗎?最后在把待處理財(cái)產(chǎn)損益轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)嗎?這樣對(duì)嗎
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陳詩晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 01/08 23:22
申報(bào)表里面需要體現(xiàn)的呀。第二個(gè)問題是對(duì)的。
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