問題已解決

老師,你看一下我現(xiàn)在1月了,如何處理這些賬目?

84784993| 提問時(shí)間:2020 01/09 10:33
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
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2020 01/09 14:33
84784993
2020 01/09 15:10
貸方應(yīng)付賬款是100000,借方:應(yīng)付賬款是97087.38,就不合適,現(xiàn)在應(yīng)付賬款貸方:還掛著2912.62!
樸老師
2020 01/09 15:19
你這個(gè)分錄別這么寫了,你上面的那個(gè)你不是借工程施工貸應(yīng)付賬款1萬嗎?你收到發(fā)票之后先紅沖了,借工程施工-1萬,貸應(yīng)付賬款-1萬 然后再做借工程施工借進(jìn)項(xiàng)貸銀行
84784993
2020 01/09 15:22
上面的這個(gè)分錄,就是我收到發(fā)票寫的分錄,我想以后統(tǒng)計(jì)給這家勞務(wù)公司一共付了多少錢?按你那樣的,日后統(tǒng)計(jì)不出來!
樸老師
2020 01/09 15:32
借工程施工借進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款你把那個(gè)進(jìn)項(xiàng)換到工程施工的下面去,你計(jì)入應(yīng)付賬款就是證明你收到發(fā)票了,對不對,所以你的進(jìn)項(xiàng)稅要在你的工程施工下面
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