問題已解決

老師你好,公司做活動交200抵400用,這個差價如何記賬呢

84784964| 提問時間:2020 01/09 17:36
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務師,資產(chǎn)評估師
收到200元 借:銀行存款 200 貸:預收賬款 200 實際消費單價總計400元的商品 借:預收賬款 200 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
2020 01/09 17:39
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~