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提問#老師怎么計(jì)提工資?怎么做憑證?我這樣做的不對。

84785020| 提問時(shí)間:2020 01/09 19:14
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董老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,先計(jì)提后支付。您的預(yù)算會(huì)計(jì)對了 借:單位管理費(fèi)用或者業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 -社保 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 -社保貸:零余額賬戶用款額度
2020 01/09 19:24
84785020
2020 01/09 19:33
金額上有什么變化嗎?
董老師
2020 01/09 19:34
您好,金額上沒有變化
84785020
2020 01/09 20:03
84785020
2020 01/09 20:04
提問#這個(gè)計(jì)提預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做?
董老師
2020 01/09 20:06
計(jì)提不需要預(yù)算會(huì)計(jì) 計(jì)提加支付,只有支付的時(shí)候涉及預(yù)算會(huì)計(jì)。預(yù)算會(huì)計(jì)只有收支的時(shí)候才涉及
84785020
2020 01/09 20:19
84785020
2020 01/09 20:20
提問#這個(gè)什么情況呀?老師
84785020
2020 01/09 20:23
84785020
2020 01/09 20:23
提問#這樣就對了吧?
董老師
2020 01/09 21:23
您好,是的,需要對應(yīng),零余額對應(yīng)資金結(jié)存的也是零余額
84785020
2020 01/09 21:24
提問#單位買的電腦怎么做固定資產(chǎn)憑證呀?老師
董老師
2020 01/09 21:30
您好,直接借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 借 行政支出 貸 資金結(jié)存
84785020
2020 01/09 21:31
謝謝!老師
董老師
2020 01/09 22:28
不用客氣滿意的話給個(gè)五星好評(píng)謝謝
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