問題已解決

請問,我們公司12月份有筆勞務(wù)費用發(fā)生,但是未付款,對方也未開具發(fā)票,1月份我們付款,收到對方開具的發(fā)票,12月和1月,我該如何做賬呢

84785026| 提問時間:2020 01/10 11:16
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 具體是什么勞務(wù)費 好判斷分錄 。 你應(yīng)該在12月暫估勞務(wù)費分錄。 然后掛其他應(yīng)付款; 1月做支付分錄 。 沖12月暫估分錄 按實際發(fā)票在做一筆
2020 01/10 11:17
84785026
2020 01/10 11:23
老師,能寫一下具體的分錄嗎,勞務(wù)費用,是雇人賣樓
meizi老師
2020 01/10 11:29
你好12月 借銷售費用-勞務(wù)費貸其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 1月做 借其他應(yīng)付款貸銀行存款 1月的發(fā)票在紅沖12月的分錄 借銷售費用-勞務(wù)費 負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅負(fù)數(shù) 在做一筆1月分錄 借銷售費用-勞務(wù)費貸其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅
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