問題已解決

對于那些只是計提,沒有跟供應商對賬開票的賬面應付余額,清理的時候的分錄計提的應交稅費-待認證進項稅的科目怎么處理呢?因為有部分長期掛賬的應付,也沒跟對方對賬,對方也沒給我們開票,現(xiàn)在采購部門確認這部分無需支付了,正常來說把應付轉(zhuǎn)銷到營業(yè)外收入就可以了。但是當時計提的時候有一個應交稅費-待認證進項稅的科目,因為也沒收到發(fā)票,也沒認證抵扣所以應交稅費-待認證科目也有個當時計提產(chǎn)生的待認證進項稅余額

84784981| 提問時間:2020 01/10 14:21
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
沒有發(fā)票不需要要做這個應交稅費-待認證進項稅 這個需要沖掉
2020 01/10 14:51
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