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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我公司是收款方,給對(duì)方把發(fā)票開了,但是對(duì)方少付了一部分款給我公司,只有幾毛錢,怎么處理呢?
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您好,建議計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用——現(xiàn)金折扣科目
2020 01/10 15:38
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2020 01/10 15:41
那如果金額大了,有一萬多塊錢呢?
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宸宸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 01/10 15:41
您好,那需要你們簽訂雙方協(xié)議的,才能入財(cái)務(wù)費(fèi)用
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2020 01/10 15:42
應(yīng)該算是債務(wù)重組吧
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宸宸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 01/10 15:42
您好,那就是債權(quán)債務(wù)重組,這個(gè)金額需要轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出的
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2020 01/10 15:43
老師你專業(yè)不哦?
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2020 01/10 15:43
怎么我說撒子就是撒子?我是來求答案的也
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宸宸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 01/10 15:44
您好,我一開始問您,我就說小金額建議計(jì)入 財(cái)務(wù)費(fèi)用——現(xiàn)金折扣,是為了讓您平賬。
您后面又告訴我是債務(wù)重組,如果您覺得我不專業(yè),您可以重新提問,抱歉~
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