問題已解決
如果之前月份發(fā)票開錯當月未作廢,下月紅沖,下月報稅即征即退項目金額大于實際開票13%金額怎么處理?
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你就是說負數(shù)大于你正數(shù)?
2020 01/16 19:55
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2020 01/16 19:59
對
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2020 01/16 19:59
比如說
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2020 01/16 20:02
實際開票12萬元,其中紅字-2萬,這12萬是需要即征即退的,可納稅申報表上顯示10萬,這個怎么調(diào)整?
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陳詩晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 01/16 20:09
你現(xiàn)在本期可以退的就是10萬部分的,因為你繳納也是按10萬繳納的,
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2020 01/16 20:10
那剩余兩萬怎么處理?
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2020 01/16 20:15
不能按我實際開票的那12萬繳納嗎
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2020 01/16 20:26
你本月正數(shù)發(fā)票12萬,負數(shù)2萬
你繳納稅是按10萬繳納,不是12,所以退也是退10
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2020 01/16 20:28
那其余兩萬我可以在以后年度扣除嗎
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陳詩晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 01/16 20:38
你這個已經(jīng)在當期繳納時抵減了,你的扣除什么意思
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2020 01/16 20:46
那兩萬實際是可以退稅的,但是在當期只能用進項稅額抵減
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陳詩晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 01/16 21:03
什么意思?進項抵扣?
你這個是可以退,你現(xiàn)在直接沖減當期繳納的,就減少了啊
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