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某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,繳納本期應繳納的增值稅額為13000元,則正確的會計處理為( ????)。 A.借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 B.借:應交稅費—未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) C.借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 D.借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款

84784997| 提問時間:2020 02/05 15:38
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 如果企業(yè)在次月計繳上月的稅款的話,應該是:在上月月末將應納的增值稅稅款轉(zhuǎn)到“應交稅金-未交增值稅”的貸方,次月計繳時,借記“應交稅金-未交增值稅”科目即可 應該是選擇D;而應交稅金-應交增值稅(已交稅金)科目反映的是本月預繳本月的稅款。
2020 02/05 15:41
84784997
2020 02/05 15:46
謝謝啦
meizi老師
2020 02/05 15:47
不客氣 幫到你就好
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