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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師。別人用我們公司資質(zhì)接活,我們公司給甲方開發(fā)票,錢到以后我們扣除管理費(fèi)用再把錢付給**方。我們收到甲方的費(fèi)用內(nèi)賬是做到主營業(yè)務(wù)收入呢還是做到其他業(yè)務(wù)收入



內(nèi)賬可以做其他業(yè)務(wù)收入
2020 02/11 20:04

84785039 

2020 02/11 20:19
把錢付給**方記入其他業(yè)務(wù)成本?

文老師 

2020 02/11 20:23
也可以的,內(nèi)賬您把實(shí)際的業(yè)務(wù)體現(xiàn)了就好了

84785039 

2020 02/11 20:23
扣的管理費(fèi)收益記入哪個科目比較好呢?

文老師 

2020 02/11 20:26
您的其他業(yè)務(wù)收入減去其他業(yè)務(wù)成本的差額就是管理費(fèi)的收益是嗎

84785039 

2020 02/11 20:31
其他業(yè)務(wù)收入減去應(yīng)付給**方的錢剩的就是我們的。這里有管理費(fèi),也投標(biāo)時我們替**方墊付的錢,都是最后一起扣掉

文老師 

2020 02/11 20:34
嚴(yán)格來說您收益需要天通過收入來核算的,您收的款和再付給他的話,用往來款核算更合適一點(diǎn)

84785039 

2020 02/11 20:40
能再講解的具體點(diǎn)嗎?

文老師 

2020 02/11 20:43
也就是收到**方的貨款,您做借銀行存款貸其他應(yīng)付款,再付給他的時候,就借其他應(yīng)付款貸銀行存款,最后是您的收益的,借其他應(yīng)付款貸其他業(yè)務(wù)收入

84785039 

2020 02/11 20:45
開票時呢記入什么科目?

文老師 

2020 02/11 21:03
您是內(nèi)賬,不用管是否開票的

84785039 

2020 02/11 21:05
那開票不做分錄嗎?

文老師 

2020 02/11 21:06
可以的,內(nèi)賬的沒有影響的

84785039 

2020 02/11 21:08
這樣的話那就不知道開的票有哪些到賬了哪些沒有到賬呀。不方便查詢呀。

文老師 

2020 02/11 21:12
那如果這樣的話,那就開票確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入,然后給**方的時候再沖減其他業(yè)務(wù)收入,那剩余的管理費(fèi)用收益也就是其他業(yè)務(wù)收入的余額
