問題已解決
老師問一下收到2019年的停車費發(fā)票24元,沖2019年的預提費用,可以借管理費用停車費24,貸庫存現(xiàn)金24,借應付賬款~預提費用24,貸利潤分配-未分配利潤24這么做分錄嗎?
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一九年是怎么做的?
2020 02/14 11:42
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84785000 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2020 02/14 13:59
19年是借管理費用~其他,貸應付賬款~預提費用
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 02/14 14:01
金額一樣的嗎
一樣的借應付帳款-預提費用貸應付帳款-xx公司
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2020 02/14 14:02
金額不一樣,是跨年的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 02/14 14:03
借應付帳款貸利潤分配
然后借利潤分配貸應付帳款24
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84785000 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2020 02/14 14:06
??
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 02/14 14:07
借應付帳款貸利潤分配去年的金額
然后借利潤分配貸應付帳款24
紅沖的意思
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