問題已解決

老師問一下收到2019年的停車費發(fā)票24元,沖2019年的預提費用,可以借管理費用停車費24,貸庫存現(xiàn)金24,借應付賬款~預提費用24,貸利潤分配-未分配利潤24這么做分錄嗎?

84785000| 提問時間:2020 02/14 11:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
一九年是怎么做的?
2020 02/14 11:42
84785000
2020 02/14 13:59
19年是借管理費用~其他,貸應付賬款~預提費用
郭老師
2020 02/14 14:01
金額一樣的嗎 一樣的借應付帳款-預提費用貸應付帳款-xx公司
84785000
2020 02/14 14:02
金額不一樣,是跨年的
郭老師
2020 02/14 14:03
借應付帳款貸利潤分配 然后借利潤分配貸應付帳款24
84785000
2020 02/14 14:06
??
郭老師
2020 02/14 14:07
借應付帳款貸利潤分配去年的金額 然后借利潤分配貸應付帳款24 紅沖的意思
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