問(wèn)題已解決

你好:發(fā)現(xiàn)去年已結(jié)賬的記賬憑證錄入有誤,怎么更正。錯(cuò)誤:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:100000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅:2912.62 ,應(yīng)收賬款97087.38 正確的應(yīng)該是:借:應(yīng)收賬款:100000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅:2912.62 ,主營(yíng)業(yè)務(wù)收97087.38

84785031| 提問(wèn)時(shí)間:2020 02/22 11:55
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
涉及收入錯(cuò)誤這個(gè)我的看法是反結(jié)賬去修改,要不你這個(gè)只能做借應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整,
2020 02/22 12:05
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