問題已解決
老師,你好,我們是軟件企業(yè),在進項稅額抵扣的時候,一般項目抵扣后有留底稅額,然后即征即退項目抵扣后要交增值稅,請問,這個分錄要怎么處理?
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借記“銀行存款”
貸記“補貼收入”
對于直接減免的增值稅,
借記“應交稅金——應交增值稅”
貸記“補貼收入”
2020 02/23 21:24
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2020 02/23 21:26
老師,進項稅抵扣后的金額為什么叫補貼收入呀?
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趙海龍老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 02/23 21:27
為了便于理解,實際上就是營業(yè)外收入
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2020 02/23 21:29
老師,上個月的報表是這樣的,我有點不明白分錄
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趙海龍老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 02/23 21:30
哪一步有疑問呢啊
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2020 02/23 21:32
就是一般項目這,進項稅額抵扣后還有留底稅額,這部的分錄應該怎么體現(xiàn)呢,我之前都是直接放在進項稅額這的
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趙海龍老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 02/23 21:33
進項稅額抵扣后還有留底稅額,這部的分錄應該怎么體現(xiàn)呢,我之前都是直接放在進項稅額這的
那是你上個月留抵 的
這個月不影響的。本月賬務不處理
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2020 02/23 21:35
是上個月留底的,可是這個月的一般項目這有銷項稅額的,相當于進項稅額少了,就是說留底稅額變少了,不處理的話,不是不一致了
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趙海龍老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 02/23 21:37
上月留底的時候
借:應交稅費-未交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
然后就已經直接沖了你應該繳納的增值稅
到了本月的時候未交的增值稅是負數(shù)
然后加上你應該繳納的,扣除之后才是余額
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2020 02/23 21:40
上個月的時候我什么都沒操作,我直接把留底放在了進項稅額這,沒有做你之前發(fā)的那個分錄。
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2020 02/23 21:42
是不是每個月都要進行一個這樣的分錄。借,銷項,貸,進項,再然后轉出未交增值稅是嗎?老師
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趙海龍老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 02/23 21:43
是不是每個月都要進行一個這樣的分錄。借,銷項,貸,進項,再然后轉出未交增值稅是嗎?老師
2020-02-23 21:42:48
是的,每個月都需要的
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2020 02/23 21:44
我沒做,然后這個月補上就可以了,是嗎?老師
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趙海龍老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 02/23 21:45
然后這個月補上就可以了,是嗎?老師
也可以的,
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