問(wèn)題已解決

老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下如果以前年度導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)下很多明細(xì)科目有余額已經(jīng)無(wú)法查明原因要怎么調(diào)整?預(yù)收賬款長(zhǎng)期掛帳可以直接用現(xiàn)金沖平嘛??

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2020 02/25 13:45
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文老師
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應(yīng)交稅費(fèi)除增值稅以外的,應(yīng)該是沒(méi)有計(jì)提的,您可以做補(bǔ)計(jì)提,借以前你年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi),增值稅的話,最好是和增值稅申報(bào)表核對(duì)一下,要調(diào)整的話也需要有調(diào)整的依據(jù)的。預(yù)收賬款的您是實(shí)際銷(xiāo)售了以后沒(méi)有開(kāi)票的嗎,那最好是做收入,直接現(xiàn)金沖的話,不是太合適
2020 02/25 14:11
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