問題已解決

老師,您好,我想問一下,就是供應商回收配料抵貨款的分錄是怎樣的

84785012| 提問時間:2020 02/26 14:51
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你現在是客戶還是供應商,抵應收款還是應付款
2020 02/26 14:52
84785012
2020 02/26 15:00
供應商抵應付款
辜老師
2020 02/26 15:02
那就相當于是出售材料,借:應付賬款 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅——銷項稅
84785012
2020 02/26 15:32
如果是售后扣款呢
辜老師
2020 02/26 15:33
你是銷售貨物,然后客戶扣你們的款項嗎
84785012
2020 02/26 15:36
不是的,是我們扣供應商的貨款,直接沖抵貨款
辜老師
2020 02/26 15:37
不好意思,你從哪里扣除,應付供應商的貨款
84785012
2020 02/26 15:40
就是供應商發(fā)過來的材料有售后問題,或者他們回收了我們的配件,這樣的款直接沖抵我們應付供應商的貨款
辜老師
2020 02/26 15:41
這個你做材料退回就可以,借:原材料 負數 貸:應付賬款 負數
84785012
2020 02/26 15:43
謝謝
辜老師
2020 02/26 15:44
好的,客氣,幫到你就好
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