問題已解決
老師請問一下一般納稅人首次購買稅控盤個維護(hù)費的分錄應(yīng)該怎么做
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您好,購買稅控專用設(shè)備和支付維護(hù)費,借管理費用,貸銀行存款,抵稅時,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅款),貸管理費用。
2020 02/27 10:42
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2020 02/27 10:51
我是這樣做的,利潤表的凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表的所有者權(quán)益就不相等了,剛好差了480元
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2020 02/27 10:55
抵稅后,還要結(jié)轉(zhuǎn)的,是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)啊。借,應(yīng)交增值稅未交增值稅,貸應(yīng)交稅費減免稅款
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2020 02/27 11:21
對沒有結(jié)轉(zhuǎn),這樣的話我計提增值稅的時候就少計提減免的稅款是這樣嗎
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2020 02/27 11:34
恩恩,是的,需要再結(jié)轉(zhuǎn)一下。
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2020 02/27 11:54
老師,我月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候是少計提減免的稅款吧還是多計提呀
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2020 02/27 12:03
計提增值稅的時候,少計提減免的部分
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2020 02/27 14:19
老師,我結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅是我實際要交的增值稅,
稅控盤減免稅款借費用480貸現(xiàn)金480
借應(yīng)交稅費-減免稅款480 貸費用480
借未交增值稅480 貸應(yīng)交稅費-減免稅款480
這樣做對嗎?但是這樣資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益跟利潤表凈利潤還是對不上
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2020 02/27 14:25
是的,這樣做沒有問題的呢。是不是你們系統(tǒng)中的費用不能做到貸方?做到貸方無法結(jié)轉(zhuǎn)?
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