問題已解決

老師好,我公司是建筑業(yè)的,來款時,公司就把稅金都扣留在公司賬戶,后面項(xiàng)目老板又拿進(jìn)項(xiàng)來抵稅金,暫扣的這筆款到時要退到項(xiàng)目老板那里,我該什么做分錄呢

84784977| 提問時間:2020 03/02 12:06
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟(jì)師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
這些款項(xiàng),名義上,都是屬于你們公司的。 所以,收到款項(xiàng),全部按自身業(yè)務(wù)進(jìn)行會計處理。 把錢給項(xiàng)目老板,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 表明老板欠公司錢 老板拿著發(fā)票來,可以作為公司的成本 則 借:XXX(成本項(xiàng)目) 貸:其他應(yīng)收款 沖銷項(xiàng)目老板,欠公司的錢
2020 03/02 12:10
84784977
2020 03/02 15:36
問題是,轉(zhuǎn)給項(xiàng)目老板后,就沒有發(fā)票回來了
84784977
2020 03/02 15:36
直接就退到項(xiàng)目老板個人賬戶上,是沒有發(fā)票拿回來滴
許老師
2020 03/02 15:42
所以說,要先見到發(fā)票,做成成本,再把錢給他們
84784977
2020 03/02 15:51
那叫項(xiàng)目老板拿什么票回來呢,是材料票還是費(fèi)用發(fā)票呢
許老師
2020 03/02 15:53
最好是材料票,與項(xiàng)目對應(yīng)。當(dāng)然,沒有的話,費(fèi)用票也可以。這樣,你做賬,才有依據(jù)呀
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