問題已解決
老師好,我公司是建筑業(yè)的,來款時,公司就把稅金都扣留在公司賬戶,后面項(xiàng)目老板又拿進(jìn)項(xiàng)來抵稅金,暫扣的這筆款到時要退到項(xiàng)目老板那里,我該什么做分錄呢
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這些款項(xiàng),名義上,都是屬于你們公司的。
所以,收到款項(xiàng),全部按自身業(yè)務(wù)進(jìn)行會計處理。
把錢給項(xiàng)目老板,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
表明老板欠公司錢
老板拿著發(fā)票來,可以作為公司的成本 則
借:XXX(成本項(xiàng)目) 貸:其他應(yīng)收款
沖銷項(xiàng)目老板,欠公司的錢
2020 03/02 12:10
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2020 03/02 15:36
問題是,轉(zhuǎn)給項(xiàng)目老板后,就沒有發(fā)票回來了
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2020 03/02 15:36
直接就退到項(xiàng)目老板個人賬戶上,是沒有發(fā)票拿回來滴
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許老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/02 15:42
所以說,要先見到發(fā)票,做成成本,再把錢給他們
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2020 03/02 15:51
那叫項(xiàng)目老板拿什么票回來呢,是材料票還是費(fèi)用發(fā)票呢
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許老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/02 15:53
最好是材料票,與項(xiàng)目對應(yīng)。當(dāng)然,沒有的話,費(fèi)用票也可以。這樣,你做賬,才有依據(jù)呀
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