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老師請教一下,我們是一個建筑施工企業(yè),給甲方開具了一張發(fā)票100萬,會計分錄記為借應收賬款100萬,貸工程結算91萬,應交稅金-應交增值稅9萬,年底由于民工去甲方催要工資,甲方直接把錢打給班組長發(fā)放工資了,錢沒有到我們公司,我們應該怎么調(diào)賬
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速問速答借工程施工貸應收賬款
2020 03/02 21:53
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老師請教一下,我們是一個建筑施工企業(yè),給甲方開具了一張發(fā)票100萬,會計分錄記為借應收賬款100萬,貸工程結算91萬,應交稅金-應交增值稅9萬,年底由于民工去甲方催要工資,甲方直接把錢打給班組長發(fā)放工資了,錢沒有到我們公司,我們應該怎么調(diào)賬
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