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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,我想咨詢下,注銷公司時候,其他應(yīng)付款還欠法人的錢,這個怎么處理???
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,如果沒有投資款的話,你可以轉(zhuǎn)投資款。
2020 03/07 10:17
84785006
2020 03/07 10:22
老師具體分錄怎么做?。?/div>
郭老師
2020 03/07 10:25
借其他應(yīng)付款貸實(shí)收資本。
84785006
2020 03/07 10:28
哦哦,明白了,老師在問問您,就是賬上還有點(diǎn)庫存,該怎么處理?
郭老師
2020 03/07 10:29
實(shí)際有庫存嗎?是的話銷售出去。
84785006
2020 03/07 10:30
實(shí)際沒有庫存了,但賬上一直掛著
郭老師
2020 03/07 10:32
什么原因掛賬,是不是之前少做了收入或者是少做了成本。
84785006
2020 03/07 10:34
都沒少記,就是進(jìn)來的,沒有開出去的,還有就是有的商品,個人買了沒有開票
郭老師
2020 03/07 10:40
那要做無票收入的
84785006
2020 03/07 10:40
哦哦。明白了,謝謝您
郭老師
2020 03/07 10:43
不用客氣的,
84785006
2020 03/07 16:59
老師好,我想咨詢下,就是我們公司**別的公司招標(biāo),在那個國家能源e 購網(wǎng),每次有個平臺服務(wù)費(fèi)300元,用我公司公戶支付,但是票開給對方公司了,這個賬務(wù)怎么處理???
郭老師
2020 03/07 17:05
還能退回來嗎
不能的話你正常做費(fèi)用
不能稅前扣除
84785006
2020 03/07 17:10
不能了,我們公司沒有資質(zhì)投標(biāo),用別的公司的名義,但是付費(fèi)用的我們公戶,票開給對方
84785006
2020 03/07 17:10
老師不能稅前扣除,怎么做分錄啊
84785006
2020 03/07 17:11
現(xiàn)在我拿著銀行單做賬
郭老師
2020 03/07 17:11
借管理費(fèi)用貸銀存
84785006
2020 03/07 17:14
您說的不能稅前扣除,在所得稅匯算在調(diào)整嗎?
郭老師
2020 03/07 17:22
你好,是的,
84785006
2020 03/07 17:39
好的,謝謝老師
郭老師
2020 03/07 17:40
不用客氣的,
閱讀 2530
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