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我公司是一般納稅人,銷售時產(chǎn)生的運費,往往都在下個月甚至更長時間對方才給開發(fā)票,我方根據(jù)開發(fā)票數(shù)進(jìn)行支付,怎么做賬務(wù)處理?比如一月份的運輸?shù)?2500運費,2月份開票,2月份付款,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理

84784979| 提问时间:2020 03/07 21:16
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鐘存老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格
如果根據(jù)賬務(wù)的結(jié)算方式,或者雙方的對賬可以在開票以前確認(rèn)運費金額的 在發(fā)生的當(dāng)期計入銷售費用,在支付的憑證后邊附發(fā)票
2020 03/07 21:46
84784979
2020 03/07 21:56
那如果直接按開發(fā)票月份計入銷售費用,發(fā)生月份不做處理可以嗎?
鐘存老師
2020 03/07 21:57
可以的,就是最后一個月的成本結(jié)轉(zhuǎn)不及時
84784979
2020 03/07 21:58
最后一個月?是指12月份嗎?12月結(jié)清當(dāng)年的呢?
鐘存老師
2020 03/07 21:58
對呢,每年的最后一個月,如果能結(jié)清就最好了
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