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請(qǐng)問老師供應(yīng)商給我開票多開了,賬上的應(yīng)付貨款比實(shí)際要多,如何沖減啊,多開票的部分是不需要支付的款項(xiàng),發(fā)票也沒退回給供應(yīng)商,比如我應(yīng)付貨款13,對(duì)方開票了15,我已經(jīng)接受了,那收到這個(gè)票,這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該如何做???

84784972| 提問時(shí)間:2020 03/15 10:45
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 借:原材料等15 貸:應(yīng)付賬款 13 貸:營業(yè)外收入 2 (相當(dāng)于白得的)
2020 03/15 10:45
84784972
2020 03/15 10:49
直接把多開的票,記營業(yè)外收入,就可以了么?不需要考慮稅金的問題么?
立紅老師
2020 03/15 11:00
你好,不需要考慮稅的問題 ,是可以抵扣的。將差額計(jì)入營業(yè)外收入就可以。
84784972
2020 03/15 12:08
好的 謝謝老師
立紅老師
2020 03/15 12:56
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對(duì)老師的回復(fù)滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng),謝謝。
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