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老師我想咨詢一下,2月我開了一張發(fā)票,做的會計分錄是,借主營業(yè)務收入,應交稅費,貸應收賬款,3月發(fā)票發(fā)票開錯了,重新開了一份負數(shù)的發(fā)票,請問3月份這張發(fā)票怎么做分錄?
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速問速答你好,2月我開了一張發(fā)票,做的會計分錄是,借主營業(yè)務收入,應交稅費,貸應收賬款。這什么要這樣做分錄
2020 03/19 20:49
84784993
2020 03/19 20:53
我說反了,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費,
莊老師
2020 03/19 21:00
重新開了一份負數(shù)的發(fā)票,用負數(shù)沖銷,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費,
84784993
2020 03/19 21:05
但是有一個問題,2月我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)利潤了啊,如果我做一份負數(shù)發(fā)票不會影響2月份的利潤嗎?
莊老師
2020 03/19 21:14
你好,不會的,不會影響2月份的利潤
84784993
2020 03/19 21:17
好的,謝謝,老師,
莊老師
2020 03/19 21:55
你好,應該的,祝你快樂
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